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- 2026-03-22 发布于江西
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财务审计程序与质量控制手册
第1章财务审计概述
1.1审计目标与范围
财务审计的核心目标是评估被审计单位的财务报表是否真实、公允地反映其财务状况、经营成果和现金流量,确保其财务信息的可靠性与完整性。审计目标通常包括真实性、合法性、公允性、准确性及合规性等维度。审计范围涵盖被审计单位的全部财务记录、报表、合同、发票、银行对账单等资料,以及相关的内部控制制度和业务活动。审计范围需根据法律法规、行业规范及审计委托方的要求确定。
审计目标与范围的确定通常基于审计计划,审计计划需结合审计机构的资源、审计对象的规模、风险程度等因素制定。例如,针对上市公司,审计范围可能包括财务报表、内部控制、重大关联交易等。审计目标与范围的确定需遵循《中国注册会计师独立性指南》《企业会计准则》及《审计准则》等相关法规,确保审计工作的合法性和专业性。在实际操作中,审计人员需通过访谈、函证、分析性程序等方式确认审计范围,确保所审计的财务信息与审计目标一致。例如,审计师可能通过函证银行存款余额,确认被审计单位的现金资产是否真实存在。
审计目标与范围的界定需明确审计的起点和终点,确保审计工作有据可依。例如,审计师需明确审计期间、审计对象、审计重点及审计证据的收集方式。审计目标与范围的确定还需考虑审计风险,通过风险评估识别关键领域,确保审计工作覆盖主要风险点。例如,针对应收账款周转率异常的被审计单位
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