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- 2026-03-26 发布于山东
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2026年最新审计内部考试题及答案
一、单项选择题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.自行修改内部控制制度
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计工作底稿的编制目的是:
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程中的发现和结论
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.作为审计人员的个人工作记录
答案:B
3.在审计抽样中,如果样本出现重大错报,审计人员应当:
A.增加样本量
B.停止审计工作
C.修改审计程序
D.直接得出审计结论
答案:A
4.审计报告中的“关键审计事项”是指:
A.审计过程中发现的所有重要事项
B.审计过程中发现的最重要的事项
C.被审计单位内部控制的所有缺陷
D.被审计单位的财务报表所有项目
答案:B
5.审计人员在进行风险评估时,应当关注的事项不包括:
A.被审计单位的经营环境
B.被审计单位的财务状况
C.被审计单位的内部控制制度
D.被审计单位的审计委员会
答案:D
6.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的会计估计存在重大错报,应当采取的措施是:
A.直接接受会计估计
B.提请被审计单位管理层进行修正
C.自行修改会计估计
D.向监管机构报告
答案:B
7.审计工
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