企业内部控制审计合同协议模板2026.docxVIP

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  • 2026-03-26 发布于湖北
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企业内部控制审计合同协议模板2026

合同双方

委托方(被审计方):[被审计方公司全称]

法定代表人:[法定代表人姓名]

注册地址:[被审计方注册地址]

统一社会信用代码:[被审计方统一社会信用代码]

受托方(审计方):[审计方公司全称]

法定代表人:[审计方法定代表人姓名]

注册地址:[审计方注册地址]

统一社会信用代码:[审计方统一社会信用代码]

鉴于:

1.委托方根据有关法律法规及内部治理要求,需要对其特定期间内的内部控制设计与运行的有效性进行审计;

2.受托方具备相应的审计资质,拥有执行内部审计业务的专业的胜任能力和丰富的经验,并愿意接受委托方的委托提供内部控制审计服务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定,双方经友好协商,达成如下协议:

第一条合同标的

本合同标的为:受托方对委托方[]年度([]年[]月[]日至[]年[]月[]日]财务报告内部控制(包括但不限于财务报告编制、公允列报相关的控制)以及[](根据实际情况填写,如:运营、合规等)内部控制的设计和运行的有效性执行审计程序,并依据中国注册会计师执业准则的规定,出具内部控制审计报告。

第二条审计范围

1.审计范围涵盖委托方与财务报告相关的重大业务流程,主要包括但不限于:采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产

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