研发经费报销审核工作自查报告
为规范研发经费管理,落实研发费用加计扣除最新政策要求,防范税务风险和内控风险,我公司组织内控、财务、研发管理三个部门联合开展了研发经费报销审核工作专项自查,本次自查覆盖2022年1月1日至2023年6月30日期间所有已结项和在研研发项目的全部报销单据,自查采用“全查大额+抽样小额+交叉复核+业务匹配”的方法,单票金额10万元以上的支出全部逐票核查,10万元以下的支出按不低于40%的比例随机抽样,由审核岗和内控岗交叉复核,每一笔核查的支出都对应匹配研发项目任务书、预算书,确认业务真实性和归属性,本次自查的基本统计情况如下:
项目类型
涉及项目数量
涉及报销笔数
总报
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