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- 2026-03-29 发布于四川
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安全隐患排查治理台账规范管理自查报告
为深入贯彻落实安全生产相关要求,切实加强安全隐患排查治理台账的规范管理,本单位对安全隐患排查治理台账的管理情况进行了全面自查。通过自查,进一步明确了台账管理中存在的问题,并制定了相应的整改措施,以确保安全隐患排查治理工作的有效开展,保障单位的安全生产。
一、自查工作开展情况
为确保自查工作的全面、深入、有效,本单位成立了专门的自查工作小组,由安全管理部门负责人担任组长,各相关部门负责人及业务骨干为成员。自查工作小组制定了详细的自查方案,明确了自查的范围、内容、方法和时间安排。
自查范围涵盖了本单位所有部门和生产经营场所,包括生产车间、仓库、办公区域等。自查内容主要包括安全隐患排查治理台账的建立、记录、更新、归档等方面。自查方法采用了查阅资料、现场检查、人员访谈等相结合的方式,确保自查工作的准确性和可靠性。
自查工作从[具体自查开始时间]开始,至[具体自查结束时间]结束,历时[X]天。在自查过程中,自查工作小组严格按照自查方案的要求,对各部门的安全隐患排查治理台账进行了认真细致的检查,并对发现的问题进行了详细记录。
二、安全隐患排查治理台账管理现状
(一)台账建立情况
本单位已建立了安全隐患排查治理台账,明确了台账的格式和内容要求。台账主要包括隐患排查日期、隐患部位、隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。各部门按照要求定期进行
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