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- 2026-04-01 发布于福建
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2026年审计师专业能力考核题目集
一、单项选择题(每题1分,共20题)
1.某公司2025年度财务报表显示,应收账款周转率较往年显著下降,审计师初步判断可能存在坏账风险。以下审计程序中,最能直接验证应收账款可收回性的是?
A.审查应收账款账龄分析表
B.函证客户应收账款余额
C.检查坏账准备计提政策
D.分析销售合同条款
2.在审计某制造业企业时,审计师发现存货周转率异常波动。为验证存货存在性,以下程序最有效的是?
A.检查存货监盘记录
B.测试存货计价方法
C.复核存货采购合同
D.分析存货跌价准备计提依据
3.某公司采用分批法核算产品成本,审计师需抽查某批次产品成本计算准确性。以下方法中,最能反映成本核算公允性的是?
A.比较前后期成本构成差异
B.测试原材料领用记录
C.核对在产品盘点表
D.分析制造费用分配率变动
4.审计师在审查某房地产企业投资性房地产时,发现其采用公允价值模式计量。以下事项中,属于审计重点的是?
A.房地产公允价值确定方法
B.投资性房地产减值测试
C.租金收入确认政策
D.投资性房地产明细账
5.某外贸企业涉及增值税进项转出业务,审计师需核实其合规性。以下程序最直接的是?
A.检查海关报关单
B.核对增值税专用发票
C.审查货物出库单据
D.分析进项税额
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