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企业内部审计报告编制规范(标准版).docx

企业内部审计报告编制规范(标准版)

第1章总则

1.1编制目的

1.2审计范围与对象

1.3审计职责与分工

1.4审计依据与标准

1.5审计程序与方法

第2章审计计划与组织

2.1审计计划制定

2.2审计项目立项

2.3审计团队组建

2.4审计实施安排

2.5审计进度控制

第3章审计实施与执行

3.1审计现场工作

3.2审计资料收集与整理

3.3审计证据的获取与验证

3.4审计发现与记录

3.5审计报告的编制与提交

第4章审计结果与分析

4.1审计结果汇总

4.2审计问题分类与分级

4.3审计结论与建议

4.4审计整改落实情况跟踪

第5章审计报告编制与归档

5.1审计报告的编制要求

5.2审计报告的格式与内容

5.3审计报告的归档管理

5.4审计报告的保密与存档

第6章审计质量控制与监督

6.1审计质量管理体系

6.2审计过程的监督与检查

6.3审计结果的复核与确认

6.4审计档案的完整性与有效性

第7章附则

7.1本规范的适用范围

7.2本规范的解释权归属

7.3本规范的实施时间

第8章附件

8.1审计工作流程图

8.2审计标准与指标清单

8.

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