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- 2026-04-08 发布于江西
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企业内部审计标准指南标准
第1章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计原则与依据
1.3审计组织与职责
1.4审计流程与步骤
第2章审计准备与计划
2.1审计计划制定
2.2审计团队组建
2.3审计资料收集与准备
2.4审计风险评估
第3章审计实施与执行
3.1审计现场实施
3.2审计证据收集与验证
3.3审计工作底稿编制
3.4审计问题识别与记录
第4章审计报告与沟通
4.1审计报告编制与审核
4.2审计报告提交与反馈
4.3审计结果沟通与落实
4.4审计整改跟踪与验收
第5章审计后续管理
5.1审计档案管理
5.2审计问题整改跟踪
5.3审计结果应用与改进
5.4审计成果总结与分享
第6章审计质量控制与改进
6.1审计质量管理体系
6.2审计过程控制与监督
6.3审计质量改进措施
6.4审计能力提升与培训
第7章附则
7.1适用范围与解释权
7.2修订与废止
7.3其他相关条款
第8章附件
8.1审计工作底稿模板
8.2审计报告格式规范
8.3审计资料清单
8.4审计流程图
第1章总则
1.1审计目的与范围
审计目的是确保企业财务报告的真实、
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