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- 2026-04-07 发布于江西
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企业内部审计工作纪律规范指南
第1章总则
1.1审计工作基本原则
1.2审计人员职责与义务
1.3审计工作纪律要求
1.4审计资料保密与管理
第2章审计工作流程规范
2.1审计计划与立项
2.2审计实施与执行
2.3审计报告与反馈
2.4审计整改与复核
第3章审计人员行为规范
3.1审计人员职业道德
3.2审计人员廉洁自律
3.3审计人员保密规定
3.4审计人员工作纪律
第4章审计项目管理规范
4.1审计项目立项管理
4.2审计项目执行管理
4.3审计项目结项管理
4.4审计项目档案管理
第5章审计结果应用与反馈
5.1审计结果的报告与发布
5.2审计结果的整改落实
5.3审计结果的跟踪与复核
5.4审计结果的公开与保密
第6章审计工作监督与问责
6.1审计工作监督机制
6.2审计工作问责制度
6.3审计工作纪律违规处理
6.4审计工作改进与优化
第7章审计人员培训与考核
7.1审计人员培训制度
7.2审计人员考核机制
7.3审计人员晋升与激励
7.4审计人员职业发展路径
第8章附则
8.1本规范的解释权
8.2本规范的实施日期
8.3本规范的修订与更新
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