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- 2026-04-06 发布于江西
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企业内部审计审计审计准则手册
第1章审计准则概述
1.1审计的基本概念与目的
1.2审计准则的制定与适用范围
1.3审计准则的类型与分类
1.4审计准则的实施与执行
第2章审计计划与风险评估
2.1审计计划的制定原则与方法
2.2审计风险的识别与评估
2.3审计目标与范围的确定
2.4审计资源的合理配置与使用
第3章审计实施与程序
3.1审计工作的基本流程与步骤
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计工作的具体实施方法
3.4审计工作的质量控制与复核
第4章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与内容
4.2审计报告的提交与审批流程
4.3审计结果的沟通与反馈
4.4审计报告的后续跟踪与改进
第5章审计整改与监督
5.1审计发现问题的处理流程
5.2审计整改的跟踪与验收
5.3审计整改的监督与复查
5.4审计整改的持续改进机制
第6章审计档案管理与保密
6.1审计档案的整理与归档
6.2审计资料的保密与安全
6.3审计档案的使用与查阅权限
6.4审计档案的长期保存与销毁规定
第7章审计人员管理与培训
7.1审计人员的职责与权限
7.2审计人员的资格与考核标准
7.3审计人员的培训与继续教
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