2025年银行风险管理内部控制手册.docx

2025年银行风险管理内部控制手册

第1章总则

1.1目的与适用范围

本手册旨在明确2025年银行风险管理内部控制的总体框架与实施要求,确保银行在合规、稳健、安全的前提下,有效防范和控制各类风险,提升风险管理水平,保障银行资产安全与经营稳健。本手册适用于银行所有分支机构及职能部门,涵盖信贷、市场、操作、合规、财务、信息技术等主要业务领域。

本手册的制定依据《中华人民共和国商业银行法》《银行业监督管理法》《商业银行内部审计指引》等相关法律法规,以及银保监会发布的《商业银行风险管理体系指引》《商业银行内部控制指引》等监管要求。本手册适用于银行各级管理层、业务部门、审计部门、合规部门

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