国有企业集团银行账户内部审计办法
一、总则
1.1为规范国有企业集团(以下简称“集团”)及所属各级全资、控股子企业(以下简称“所属企业”)银行账户内部审计工作,强化银行账户全生命周期管理,防范资金风险,保障国有资产安全,根据《中华人民共和国审计法》《国有企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第34号)、《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)及集团资金管理相关制度,制定本办法。
1.2本办法适用于集团总部及所属各级全资、控股子企业的银行账户内部审计活动,参股企业可参照执行。
1.3银行账户内部审计是指集团内部审计部门(或受委托的外部审计机构)对所属企业银行账户的开
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