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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计考核监督手册(标准版)
第一章总则
第一节审计工作原则与目标
第二节审计组织与职责
第三节审计工作流程与时间安排
第四节审计资料管理与保密要求
第二章审计计划与执行
第一节审计计划制定与审批
第二节审计项目分类与实施
第三节审计现场工作与进度控制
第四节审计报告撰写与提交
第三章审计发现问题与处理
第一节审计发现问题的识别与分类
第二节审计问题的整改与跟踪
第三节审计结果的反馈与报告
第四节审计问题的问责与处理机制
第四章审计监督与考核
第一节审计监督的职责与范围
第二节审计监督的实施与检查
第三节审计监督结果的评估与通报
第四节审计监督的考核与激励机制
第五章审计档案管理与归档
第一节审计资料的收集与整理
第二节审计档案的分类与保管
第三节审计档案的调阅与使用
第四节审计档案的销毁与归档管理
第六章审计人员管理与培训
第一节审计人员的选拔与考核
第二节审计人员的培训与继续教育
第三节审计人员的绩效评估与激励
第四节审计人员的职业道德与行为规范
第七章审计工作质量控制与改进
第一节审计质量的评估与监督
第二节审计问题的持续改进机制
第三节审计工作流程的优化与完善
第四节
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