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2026年企业内部审计合规考试试题及答案.docx

2026年企业内部审计合规考试试题及答案

2026年企业内部审计合规考试试题

一、单项选择题(每题2分,共30分)

1.企业内部审计的首要目标是()

A.提高企业经济效益

B.确保企业合规运营

C.评估企业内部控制有效性

D.发现企业潜在风险

2.以下哪项不属于内部审计的职能()

A.监督

B.评价

C.咨询

D.决策

3.内部审计人员在进行审计时,应遵循的职业道德不包括()

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.盈利性

4.企业内部审计报告的使用者不包括()

A.企业管理层

B.董事会

C.外部审计机构

D.普通员工

5.内部控制的五要素不包括()

A.控制环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.成本效益

6.内部审计人员在审计过程中发现重大违规行为,应首先()

A.向管理层报告

B.收集证据

C.与违规人员沟通

D.制定整改措施

7.以下哪种审计方法常用于对财务数据进行分析()

A.观察法

B.函证法

C.分析性复核法

D.询问法

8.企业内部审计部门对采购业务进行审计时,重点关注的内容不包括()

A.采购价格是否合理

B.采购合同是否合规

C.采购人员的个人背景

D.采购流程是否规范

9.内部审计人员在评价内部控制有效性时,应考虑的因素不包括()

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