国有企业集团绿化管理内部审计办法
第一条为规范XX集团有限公司(以下简称“集团”)绿化管理内部审计工作,强化绿化管理全流程监督,提升绿化资产使用效益,防范管理风险和廉政风险,依据《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》《国有企业内部审计管理办法》(国资委令第34号)、集团《绿化管理办法》《预算管理办法》等相关规定,制定本办法。
第二条审计范围
(一)审计对象:集团总部及各全资子公司、控股子公司、分公司、代管企业、参股子企业(按股权比例及管控权限延伸审计)的绿化管理责任主体。
(二)审计区域:上述单位管辖的所有绿化区域,包括办公院区、生产厂区、仓储库区、生活园区、租赁经营场所、所属公园绿地
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