国有企业集团利润分配内部审计办法
一、总则
1.1为规范国有企业集团(以下简称“集团”)及所属全资、控股子企业利润分配行为的内部审计监督,保障国有资本保值增值,维护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《内部审计基本准则》《企业国有资产监督管理暂行条例》及国家有关财经法规、集团内部管理制度,制定本办法。
1.2本办法适用于集团总部及所属各级全资、控股子企业(以下统称“被审计单位”)的利润分配内部审计工作,包括年度利润分配、中期利润分配、清算利润分配及重组等特殊事项涉及的利润分配审计。
1.3利润分配内部审计遵循独立性、客观性、公正性、全面性原则,以合规
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