国有企业集团内部审计激励约束办法
为规范集团内部审计行为,充分调动内部审计机构及人员的积极性、主动性、创造性,强化审计责任落实,提升内部审计质量和成果转化效能,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》(中国内部审计协会)、《国有企业内部审计管理办法》(国资委令第34号)及国家有关法律法规,结合集团实际,制定本办法。
1.总则
1.1适用范围
本办法适用于集团总部及各级全资、控股子企业(含境外子企业、分支机构,以下简称“各单位”)的内部审计机构、专职内部审计人员及参与内部审计工作的兼职人员。
1.2基本原则
1.2.1公平公正原则:以量化审计成果为核心依据,统一考核标准,确保奖惩
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