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  • 2026-04-09 发布于四川
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机关风险排查不深入整改措施

为全面贯彻落实上级关于风险防控工作的决策部署,针对前期风险排查中暴露出的覆盖不全、研判不深、整改不实等突出问题,我单位坚持问题导向、目标导向、结果导向,聚焦“查什么、怎么查、如何改”关键环节,系统推进风险排查整改工作提质增效,切实筑牢机关运行安全防线。现将具体整改措施报告如下:

一、深挖问题根源,精准定位风险排查薄弱环节

通过召开专题分析会、发放调查问卷、开展谈心谈话等方式,全面复盘近三年风险排查工作,梳理出四类共性问题:一是排查覆盖存在盲区。部分科室仅关注业务主流程风险,对辅助环节(如档案管理、数据备份、外包服务)、新兴领域(如电子政务系统安全、网络舆情应对)风险重视不足,2022年以来3起档案丢失事件、2起数据泄露隐患均发生在排查未覆盖的“边缘地带”。二是排查方式流于形式。过度依赖台账核对、报表汇总等“纸面排查”,对现场核查、流程模拟、跨部门交叉验证运用不足,2023年专项检查中发现,70%的“零问题”自查报告与实际情况存在偏差,其中3份报告刻意隐瞒了制度执行不到位问题。三是风险研判能力不足。部分干部对“潜在风险”“衍生风险”识别能力薄弱,仅停留在“看得见的问题”层面,对业务衔接不畅可能引发的责任推诿、服务对象投诉等连锁反应缺乏预判,近一年来因研判不深导致3起舆情事件升级。四是整改闭环不够严格。存在“重排查轻整改”现象,2021-2023年排

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