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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计与内部控制关系指南(标准版)
1.第一章内部审计与内部控制的定义与基本概念
1.1内部审计的定义与职能
1.2内部控制的定义与目标
1.3内部审计与内部控制的相互关系
1.4内部审计在内部控制中的作用
2.第二章内部审计的职能与方法
2.1内部审计的主要职能
2.2内部审计常用方法与工具
2.3内部审计的报告与沟通机制
2.4内部审计与内部控制的协同工作
3.第三章内部控制的框架与设计原则
3.1内部控制的基本框架
3.2内部控制的设计原则
3.3内部控制的流程与环节
3.4内部控制的评估与改进
4.第四章内部审计在内部控制中的实施
4.1内部审计在内部控制中的定位
4.2内部审计的实施流程与步骤
4.3内部审计与业务部门的协作
4.4内部审计的持续改进机制
5.第五章内部审计与内部控制的整合管理
5.1内部审计与内部控制的整合目标
5.2内部审计与内部控制的协同机制
5.3内部审计在组织治理中的作用
5.4内部审计与风险管理的结合
6.第六章内部审计的评估与绩效评价
6.1内部
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