企业内部审计法规应用手册(标准版).docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计法规应用手册(标准版).docx

企业内部审计法规应用手册(标准版)

第一章总则

第一节审计法规的适用范围

第二节审计工作的基本原则

第三节审计机构的设立与职责

第四节审计工作的组织与实施

第二章审计计划与立项

第一节审计计划的制定与审批

第二节审计项目的立项与分类

第三节审计项目的实施与管理

第四节审计项目的总结与评估

第三章审计实施与执行

第一节审计现场的组织与实施

第二节审计证据的收集与处理

第三节审计工作的质量控制

第四节审计报告的编制与提交

第四章审计结果与报告

第一节审计结果的分析与评估

第二节审计报告的编制与提交

第三节审计结果的反馈与整改

第四节审计结果的归档与保密

第五章审计整改与监督

第一节审计整改的实施与跟踪

第二节审计整改的监督与验收

第三节审计整改的考核与奖惩

第四节审计整改的长效机制建设

第六章审计档案管理

第一节审计档案的分类与管理

第二节审计档案的归档与保存

第三节审计档案的调阅与查阅

第四节审计档案的销毁与处置

第七章审计人员管理与培训

第一节审计人员的选拔与考核

第二节审计人员的培训与教育

第三节审计人员的职业道德与行为规范

第四节审计人员的奖惩与激励机制

第八章附则

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