2026年审计真题真题真题真题集.docVIP

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  • 2026-04-09 发布于山东
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2026年审计真题真题真题真题集

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应当如何处理?

A.直接出具保留意见的审计报告

B.提请被审计单位管理层进行整改,并在适当的时候再次进行审计

C.出具无保留意见的审计报告,并在附注中说明内部控制缺陷

D.拒绝接受审计委托

2.审计工作底稿应当包含哪些内容?

A.审计目标、审计程序、审计证据、审计结论

B.审计人员的签名和日期

C.被审计单位的财务报表

D.审计费用明细

3.在进行实质性程序时,审计师应当如何选择样本?

A.随机选择样本

B.根据被审计单位的内部控制情况选择样本

C.选择被审计单位提供的样本

D.根据审计师的经验选择样本

4.审计师在执行审计程序时,发现被审计单位的某项交易存在舞弊迹象,应当如何处理?

A.忽略该舞弊迹象,继续执行其他审计程序

B.提请被审计单位管理层进行调查,并在适当的时候再次进行审计

C.直接出具否定意见的审计报告

D.拒绝接受审计委托

5.审计师在进行风险评估时,应当考虑哪些因素?

A.被审计单位的行业特点

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