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- 2026-04-09 发布于江西
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会计核算与审计规范
第1章总则
1.1会计核算与审计规范的适用范围
1.2会计核算的基本原则
1.3审计的基本准则与程序
1.4会计核算与审计的职责划分
第2章会计核算制度
2.1会计科目设置与分类
2.2会计凭证的填制与审核
2.3会计账簿的登记与管理
2.4会计核算的流程与控制
第3章审计程序与方法
3.1审计的定义与目标
3.2审计工作的组织与实施
3.3审计证据的收集与验证
3.4审计报告的编制与披露
第4章会计核算的内部控制
4.1内部控制的原则与目标
4.2会计核算流程中的控制措施
4.3会计信息的完整性与准确性
4.4内部控制的监督检查与改进
第5章审计风险与应对策略
5.1审计风险的识别与评估
5.2审计风险的应对措施
5.3审计调整与更正的处理
5.4审计结论的形成与报告
第6章会计核算与审计的衔接
6.1会计核算与审计的相互关系
6.2会计信息的传递与沟通
6.3会计核算与审计的协作机制
6.4会计核算与审计的反馈与改进
第7章会计核算与审计的合规性检查
7.1合规性检查的范围与内容
7.2合规性检查的方法与工具
7.3合规性检查的实施与报告
7.4合规性检查
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