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- 2026-04-09 发布于浙江
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2026年审计真题真题真题
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但被审计单位未采取任何纠正措施。根据审计准则,审计师应如何处理?
A.继续执行审计程序,但无需记录内部控制缺陷
B.提请被审计单位管理层采取措施,并在管理层未采取措施时出具保留意见
C.立即终止审计程序,并出具无法表示意见
D.记录内部控制缺陷,但无需进一步行动
2.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计证据的组成部分?
A.审计程序的执行过程
B.审计人员的专业判断
C.审计证据的来源和性质
D.审计结果的分析报告
3.在进行实质性程序时,审计师采用抽样方法测试账户余额的准确性。如果样本结果表明账户余额存在重大错报,审计师应如何处理?
A.增加样本量,重新进行测试
B.直接认定账户余额存在重大错报,无需进一步测试
C.认为内部控制有效,无需进一步测试
D.停止审计程序,并出具否定意见
4.审计师在执行审计程序时,发现被审计单位存在关联方交易。根据审计准则,审计师应如何处理?
A.忽略关联方交易,继续执行其他审计程序
B.仅对关联方交易进行简单测试,无需进一步关注
C.记录
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