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- 2026-04-11 发布于山东
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2026年审计师《审计学》实务卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?
A.必须对内部控制缺陷进行详细披露
B.可以不进行任何处理,因为缺陷不重大
C.应当评价内部控制缺陷对审计工作的影响
D.应当立即通知被审计单位管理层并要求其整改
2.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.为了满足被审计单位的管理需求
B.为了证明审计工作已经完成
C.为了提供审计证据支持审计意见
D.为了记录审计人员的个人想法
3.在进行实质性程序时,审计人员应当如何选择样本?
A.根据审计人员的个人喜好选择样本
B.使用随机抽样方法选择样本
C.选择最容易获取信息的样本
D.选择最有可能存在错误的样本
4.审计人员在进行风险评估时,应当考虑哪些因素?
A.被审计单位的行业特点
B.被审计单位的财务状况
C.被审计单位的内部控制环境
D.以上所有因素
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在舞弊行为,应当如何处理?
A.忽略该舞弊行为,因为其金额不重大
B.立即通知被审计单位管理层
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