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- 2026-04-13 发布于江苏
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公司财务报销审批制度
第一章总则
第一条为有效防控公司财务风险,规范财务报销业务流程,提升资金使用效率与合规水平,确保公司资产安全与财务秩序稳定,特制定本制度。通过建立健全财务报销审批机制,明确各层级管理职责与操作标准,强化风险防控意识,实现财务管理的精细化、标准化与透明化,为公司稳健运营提供制度保障。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司及全体员工。公司所有涉及费用支出、预算报销、非货币性福利发放等财务相关业务,均须严格遵循本制度执行。具体适用场景包括但不限于:员工差旅费报销、办公采购报销、项目支出报销、劳务费支付、福利费列支等。境外业务人员发生的财务报销,除执行本制度外,还需符合当地法律法规要求,并报公司财务部门备案审核。
第三条本制度涉及以下核心术语定义:
1.财务报销专项管理:指公司围绕财务报销业务全流程,通过制度设计、流程优化、风险识别、审批控制、监督考核等手段,实现费用支出规范化、透明化、风险可控的管理活动。
2.财务报销风险:指在财务报销过程中存在的因制度执行不力、操作失误、舞弊行为等可能导致公司资金损失、资产流失、声誉受损或法律责任追究的潜在不确定因素。
3.财务合规:指财务报销业务符合国家财经法规、公司内部管理制度及行业规范,确保支出合法合规、流程规范透明、票据真实有效。
4.分级审批权限:根据费用金额、支出性质
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