2025年企业内部审计合同协议三篇.docxVIP

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  • 2026-04-13 发布于河南
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2025年企业内部审计合同协议三篇

篇一

合同编号:[由甲方指定]

甲方(委托方):

全称:[甲方公司完整注册名称]

地址:[甲方公司注册地址]

法定代表人/授权代表:[姓名及职务]

联系电话:[电话号码]

电子邮箱:[电子邮箱地址]

乙方(审计方):

全称:[乙方公司/机构完整名称]

地址:[乙方公司/机构注册地址]

法定代表人/授权代表:[姓名及职务]

联系电话:[电话号码]

电子邮箱:[电子邮箱地址]

鉴于甲方希望委托乙方提供内部审计服务,以评估其[请填写具体审计对象,例如:财务报告内部控制、特定业务流程合规性等]的有效性,并促进其治理、风险管理和运营效率;乙方具备相应的专业资质和能力,愿意接受甲方的委托并提供所述审计服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成协议如下:

第一条审计目的与目标

1.1甲方委托乙方对[再次明确审计对象和范围,例如:甲方销售与收款业务流程]进行内部审计,旨在评价该流程相关的内部控制设计和运行的有效性,检查其是否符合[请填写相关依据,例如:企业内部管理制度、国家相关法律法规、行业规范等]的要求,识别其中存在的风险、缺陷或不合规行为,并提出改进建议。

1.2审计目标在于帮助甲方加强管理、防范风险、提高效率、实现合规经营。

第二条审计标准与依据

2.1乙方在执行本次审计业务时,将遵循中国内部审计准则及国际内部审

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