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2025年企业内部审计咨询服务合同协议二篇.docx

2025年企业内部审计咨询服务合同协议二篇

篇一

鉴于甲方因业务发展需要,希望借助专业的内部审计咨询服务,提升公司治理水平与风险管理能力,而乙方拥有提供内部审计咨询服务的专业能力和经验,双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,达成如下协议:

第一条服务范围与内容

1.1甲方委托乙方就甲方[请填写具体审计或咨询对象,例如:财务报告流程、采购与付款循环、销售与收款循环、信息系统安全、合规管理体系等]提供内部审计咨询服务。

1.2乙方提供的具体服务内容包括但不限于:

(1)协助甲方制定为期[请填写时长,例如:三个月]的内部审计计划,明确审计目标、范围、程序和时间安排;

(2)按照审计计划,执行必要的审计程序,包括但不限于查阅文件记录、访谈关键人员、复核业务数据、进行符合性测试和实质性分析程序等;

(3)评估甲方在[请填写具体领域,例如:财务报告、运营管理、信息安全等]相关流程中内部控制的健全性、有效性及其执行情况;

(4)识别、分析和评估[请填写具体领域]相关的业务风险,并提出初步的管理建议;

(5)撰写详细的审计发现报告,清晰阐述审计过程中发现的主要问题、风险点,分析问题产生的原因,并提出具有可操作性的改进建议;

(6)在合同约定的范围内,为甲方相关管理人员提供审计发现和改进建议的沟通与辅导;

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