- 2
- 0
- 约1.18万字
- 约 20页
- 2026-04-13 发布于江西
- 举报
企业内部审计审计审计标准手册(标准版)
第1章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计依据与原则
1.3审计组织与职责
1.4审计流程与程序
第2章审计准则与规范
2.1审计准则概述
2.2审计证据收集与处理
2.3审计报告编制与提交
2.4审计档案管理与归档
第3章审计实施与执行
3.1审计计划与安排
3.2审计现场实施
3.3审计检查与评估
3.4审计发现问题处理
第4章审计沟通与反馈
4.1审计沟通机制
4.2审计结果反馈流程
4.3审计意见与建议
4.4审计整改落实监督
第5章审计质量控制
5.1审计质量管理体系
5.2审计人员资格与培训
5.3审计过程质量控制
5.4审计结果复核与确认
第6章审计风险与应对
6.1审计风险识别与评估
6.2审计风险应对策略
6.3审计风险监控与报告
6.4审计风险持续管理
第7章审计信息化管理
7.1审计信息系统建设
7.2审计数据管理与存储
7.3审计信息共享与传递
7.4审计信息安全管理
第8章附则
8.1适用范围与解释权
8.2修订与废止程序
8.3附件与参考资料
第1章总则
1.1审计目的与范围
原创力文档

文档评论(0)