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- 2026-04-13 发布于江西
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企业内部审计标准手册
1.第一章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计原则与规范
1.3审计组织与职责
1.4审计流程与步骤
2.第二章审计准备与实施
2.1审计计划制定
2.2审计现场管理
2.3审计证据收集
2.4审计报告撰写
3.第三章审计方法与工具
3.1审计方法分类
3.2审计工具应用
3.3审计数据分析
3.4审计结果评估
4.第四章审计发现问题与整改
4.1审计发现问题分类
4.2审计问题整改要求
4.3整改跟踪与验证
4.4整改效果评估
5.第五章审计档案管理
5.1审计资料归档要求
5.2审计文件管理规范
5.3审计档案保存期限
5.4审计档案保密管理
6.第六章审计结果应用与反馈
6.1审计结果报告使用
6.2审计结果反馈机制
6.3审计结果与决策的关系
6.4审计结果公开与沟通
7.第七章审计质量控制与持续改进
7.1审计质量管理体系
7.2审计人员能力要求
7.3审计质量评估与改进
7.4审计流程优化建议
8.第八章附则
8.1适用范围与解释权
8.2修订与废止说明
8.3附录与参考资料
第1章总则
1.1审计目
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