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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计结果运用手册
1.第一章审计结果概述
1.1审计结果的定义与分类
1.2审计结果的收集与整理
1.3审计结果的分析与评估
1.4审计结果的存储与管理
2.第二章审计结果的传递与沟通
2.1审计结果的内部通报机制
2.2审计结果的外部沟通渠道
2.3审计结果的反馈与改进
2.4审计结果的保密与安全
3.第三章审计结果的应用与实施
3.1审计结果的整改与落实
3.2审计结果的制度完善
3.3审计结果的绩效评估
3.4审计结果的持续跟踪与复核
4.第四章审计结果的监督与评估
4.1审计结果的监督机制
4.2审计结果的评估标准
4.3审计结果的复审与修正
4.4审计结果的长期跟踪与改进
5.第五章审计结果的档案管理
5.1审计结果的归档要求
5.2审计结果的分类与编号
5.3审计结果的借阅与查阅
5.4审计结果的销毁与回收
6.第六章审计结果的培训与教育
6.1审计结果的培训内容
6.2审计结果的教育方式
6.3审计结果的宣传与推广
6.4审计结果的持
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