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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计与内部控制指导(标准版)
1.第一章总则
1.1审计与内部控制的定义与目标
1.2审计与内部控制的适用范围
1.3审计与内部控制的基本原则
1.4审计与内部控制的组织架构
2.第二章审计工作职责与流程
2.1审计工作的组织与实施
2.2审计工作的计划与执行
2.3审计工作的报告与沟通
2.4审计工作的后续跟进与整改
3.第三章内部控制体系建设
3.1内部控制的框架与要素
3.2内部控制的制定与实施
3.3内部控制的评估与改进
3.4内部控制的监督与考核
4.第四章审计程序与方法
4.1审计工作的类型与分类
4.2审计工作的具体流程
4.3审计工作的技术方法与工具
4.4审计工作的质量控制与保密
5.第五章审计结果与改进措施
5.1审计结果的分析与报告
5.2审计结果的整改与跟踪
5.3审计结果的反馈与应用
5.4审计结果的持续改进机制
6.第六章审计与内部控制的协同管理
6.1审计与内部控制的结合点
6.2审计与内部控制的配合机制
6.3审计与内部控制的沟通与协调
6.4审计与内部控制的绩效评估
7.第七章审计与内部控制的合规性管理
7.1合规性管理的内涵与目标
7.
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