2026年财会类中级审计师-审计专业相关知识参考题库含答案解析(5卷试题答案).docxVIP

  • 5
  • 0
  • 约2.25万字
  • 约 45页
  • 2026-04-19 发布于四川
  • 举报

2026年财会类中级审计师-审计专业相关知识参考题库含答案解析(5卷试题答案).docx

2026年财会类中级审计师-审计专业相关知识参考题库含答案解析(5卷试题答案)

2026年财会类中级审计师-审计专业相关知识参考题库含答案解析(篇1)

【题干1】医疗机构在审计过程中发现药品采购环节存在重复验收记录,该问题属于审计发现的内部控制缺陷类型是?

【选项】A.控制活动未执行

B.控制活动执行但存在缺陷

C.控制环境未有效建立

D.信息与沟通渠道不畅

【参考答案】B

【详细解析】选项B正确,重复验收记录表明控制活动(如验收流程)已执行但存在执行不充分或记录不准确的问题。选项A指控制活动完全未执行,而题目中存在执行行为但存在缺陷,因此排除A。选项C涉及控制环境,如管理层诚信,与验收记录无关。选项D涉及信息传递问题,与重复验收无直接关联。

【题干2】在审计医疗设备采购项目时,注册会计师采用分层抽样法,首先将采购金额超过500万元的设备单独列为重点审查对象,该步骤属于审计程序中的?

【选项】A.风险评估

B.控制测试

C.实质性程序

D.初步判断

【参考答案】A

【详细解析】选项A正确,将高风险或大额交易单独识别属于风险评估程序中的风险识别与评估阶段。选项B控制测试针对已生效的控制,而题目中尚未确定控制有效性。选项C实质性程序是直接验证财务报表金额,而选项D“初步判断”并非标准审计术语。

【题干3】审计发现某

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档