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- 2026-04-20 发布于江苏
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企业财务审批制度
第一章总则
第一条为有效防控企业财务运行中的专项风险,规范财务审批行为,提升资金使用效益与合规水平,保障企业资产安全与可持续发展,结合公司实际,特制定本制度。通过建立健全财务审批管理体系,明确各级组织与人员的职责权限,强化关键环节管控,防范舞弊与损失,确保财务活动符合国家法律法规及公司内部管理规定,现依据相关法规及公司治理要求,对财务审批流程、权限设置、风险防控等内容作出系统性规定。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属全资及控股子公司、关联单位及全体员工,覆盖公司所有涉及资金支付、资产处置、预算管理、会计核算等财务相关业务的审批场景。具体包括但不限于:采购付款审批、工程款支付审批、费用报销审批、投资决策审批、融资活动审批、担保事项审批等。所有财务审批活动必须严格遵守本制度,确保审批流程合法合规、高效透明。
第三条本制度涉及以下核心术语,其定义与内涵如下:
(一)“XX专项管理”是指公司针对财务审批活动建立的系统性风险防控与管理机制,涵盖制度建设、风险识别、审批执行、监督评价等全流程管理。其外延包括但不限于审批权限设定、审批流程设计、风险预警机制、责任追究体系等要素。
(二)“XX风险”是指财务审批过程中可能存在的舞弊、差错、违规及损失风险,具体表现为审批权限滥用、审批流程不规范、信息不透明、资金挪用等情形。
(三)“XX合规”是
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