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- 2026-04-20 发布于江西
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计算机审计实务操作手册
1.第一章总则
1.1审计目标与范围
1.2审计准则与规范
1.3审计组织与职责
1.4审计计划与实施
2.第二章审计准备与风险评估
2.1审计计划制定与执行
2.2审计风险识别与评估
2.3审计证据收集与整理
2.4审计工作底稿编制
3.第三章审计实施与测试
3.1审计程序与方法
3.2审计测试设计与执行
3.3审计数据分析与处理
3.4审计发现与报告
4.第四章审计结论与报告
4.1审计结论的形成
4.2审计报告的撰写与提交
4.3审计问题的整改与跟踪
5.第五章审计沟通与协作
5.1审计沟通的原则与方式
5.2与相关方的沟通与报告
5.3审计协作与配合
6.第六章审计后续管理
6.1审计档案的归档与管理
6.2审计成果的利用与反馈
6.3审计工作的持续改进
7.第七章审计质量控制与合规
7.1审计质量控制措施
7.2审计合规性检查
7.3审计工作质量评估
8.第八章附则
8.1适用范围与解释权
8.2修订与废止说明
第1章总则
1.1审计目标与范围
审计目标是确保财务报表的真实、公允反映企业经营活动的实际情况,符合《企业会计准则》
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