事业单位内部审计制度模版
第一条为规范本单位内部审计工作,加强内部控制,促进依法行政,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及有关规定,结合本单位实际,制定本制度。
第二条内部审计机构在本单位主要负责人的领导下开展工作,对本单位的主要负责人负责并报告工作。
第三条内部审计机构的主要职责:
(一)对本单位的财政收支、财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计监督;
(二)对本单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估;
(三)对本单位经济管理和效益情况进行审计评价;
(四)对重大经济事项进行专项审计调查;
(五)对所属单位的财务收
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