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- 2026-04-20 发布于四川
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《大型医用设备绩效专项审计指引(试行)》
一、总则
(一)制定目的。为规范各级审计机关、内部审计机构开展大型医用设备绩效专项审计工作,推动建立大型医用设备全生命周期绩效管理机制,提升大型医用设备配置使用效益,防范国有资产损失和廉政风险,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生内部审计工作管理规定》《大型医用设备配置与使用管理办法》(国卫医发〔2023〕31号)、《公立医院内部控制管理办法》等法律法规和制度规定,制定本指引。
(二)适用范围。本指引适用于各级审计机关对公立医疗卫生机构开展的大型医用设备绩效专项审计,医疗卫生机构内部审计部门开展内部审计、社会审计机构接受委托开展相关审计服务参照本指引执行。非公立医疗卫生机构使用财政性资金配置大型医用设备的绩效审计,同样适用本指引。
(三)审计目标。1.合规性目标:核查大型医用设备从配置、使用到报废全流程是否符合国家法律法规和政策规定,揭露违规配置、违规使用、乱收费、套取医保基金等违法违规问题;2.效益性目标:评估大型医用设备的使用效率、投资效益和社会效益,揭示闲置浪费、效率低下、绩效不达预期等问题;3.治理性目标:发现大型医用设备管理中的制度漏洞和风险隐患,推动完善配置管理、提升使用绩效、健全内部控制,促进医疗卫生事业健康发展。
(四)基本原则。1.坚持问题导向:聚焦群众反映强烈的过度检查、收费不规范、设备闲置等突出问题,聚焦国有资产安全
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