研究报告
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公司财务审计报告例文2
一、审计概述
1.审计目的和范围
审计目的:
本次审计的主要目的是对XX公司的财务报表进行审查,以确保其公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计过程中,我们将依据中国注册会计师审计准则和XX行业审计规范,对财务报表的真实性、公允性和完整性进行评价。具体而言,审计目标包括:
(1)对XX公司2019年度资产负债表、利润表、现金流量表以及所有必要的附注进行详细审查,验证这些报表的编制是否符合会计准则和公司内部控制政策。
(2)通过对关键内部控制措施的评估,判断公司内部控制是否健全、有效,是否能够合理保证财务报表的可靠
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