2023年下半年安徽省内审师《内审计作用》:管理内部审计职能考试试卷.pdfVIP

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  • 2026-04-22 发布于河北
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2023年下半年安徽省内审师《内审计作用》:管理内部审计职能考试试卷.pdf

2023年下半年安徽省内审师《内审计作用》:管理内部审计职能考试

试卷

本卷共分为I大题50小题,作答间为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

L对内部审计业务中存在的风险的定义是

A:某一会计事项的余额或某类会计事项及其相关表述含有对财务报表具有重大影响的错

误概率。

B:发生可能影响目标实现的事务的不确定性。

C:未能遵守公司政策、支配和

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