农商银行关联交易审计报告.docx

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农商银行关联交易审计报告

一、审计概述

1.审计目的和范围

(1)本审计项目的目的是对农商银行近年来的关联交易进行全面审查,以评估关联交易的合规性、公允性以及是否对农商银行的财务状况和经营成果产生重大影响。具体而言,审计将重点关注关联交易的定价政策、交易流程的规范性、内部控制的有效性以及信息披露的完整性。

(2)审计范围包括但不限于以下几个方面:首先,对农商银行关联交易的定义、分类和识别方法进行审查,确保关联交易的准确识别和适当分类。其次,对关联交易的定价政策进行审查,以确认交易价格是否公允,是否存在利益输送等问题。再次,对关联交易的审批流程进行审查,评估

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