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- 2026-04-24 发布于四川
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财会监督工作情况汇报材料
一、工作开展总体概况
1.1工作背景与总体思路
本阶段财会监督工作严格落实《财政部关于加强财会监督工作的意见》及上级主管部门相关部署,以“强监管、防风险、促规范、提效能”为总体目标,构建“横向到边、纵向到底”的监督体系,聚焦预算执行、国有资产管理、财务核算规范等核心领域,统筹内部资源、衔接外部监管,全力保障单位财务安全与合规运营。工作中坚持“问题导向、精准发力、闭环管理、长效巩固”四项原则,既紧盯显性违规问题整改,又深挖隐性制度漏洞,推动财会监督从“事后纠错”向“事前预防、事中管控”转变。
1.2阶段性核心成果
截至目前,累计完成对42家本级及下属单位的财会监督检查,覆盖行政事业单位、国有企业、公益二类机构三大类主体;梳理汇总各类问题127项,完成整改119项,整改率达93.7%;推动追回违规资金xx万元,盘活闲置国有资产xx万元;通过监督发现的共性问题,修订完善《预算执行管理办法》《国有资产处置细则》等财务管理制度7项,有效堵塞管理漏洞。此外,依托信息化监督平台,累计发出风险预警378条,核实有效预警212条,提前化解了一批潜在财务风险。
二、主要工作举措及成效
2.1构建协同联动的全方位财会监督体系
2.1.1内部监督协同机制
建立“财会+审计+纪检”三位一体的内部监督联动模式,明确各部门职责边界与协作流程:财会部门牵头制定年度监督计划、开展日
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