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内部监督检查办法

为规范单位内部管理行为,防范运营风险,确保各项制度有效落实,保障合法合规运行,根据国家相关法律法规及单位内部管理制度,结合实际工作需要,制定本办法。

第一章总则

第一条本办法所称内部监督检查(以下简称“监督检查”),是指单位内部监督部门依据法律法规、规章制度及管理要求,对各部门(含分支机构,下同)、全体员工(含劳务派遣、外包人员,下同)的履职行为、业务操作、制度执行等情况进行检查、评价、督促整改的系统性管理活动。

第二条监督检查工作以“全面覆盖、突出重点、问题导向、闭环管理”为基本原则:

(一)全面覆盖:监督范围涵盖单位所有部门、业务领域及管理环节,确保无监督盲区;

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