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  • 2026-04-25 发布于四川
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企业审计工作总结(2篇)

企业审计工作总结一

过去的一段时间里,我所在的审计部门在公司领导的正确带领和各部门的积极配合下,认真贯彻落实公司的各项审计工作要求,紧紧围绕公司的中心工作,积极履行审计监督职能,为公司的健康发展提供了有力的保障。以下是对本阶段企业审计工作的详细总结。

一、审计工作开展情况

1.财务收支审计

对公司各部门的财务收支情况进行了全面审计。在审计过程中,重点审查了各项收入的确认和计量是否符合会计准则和公司的财务制度,确保收入的真实性和完整性。例如,通过对销售合同、发票和收款记录的核对,发现个别业务部门存在收入确认不及时的问题,涉及金额[X]万元。针对这一问题,及时与相关部门沟通,要求其按照规定调整账务处理,确保收入的准确核算。

对各项费用的支出进行了严格审查,关注费用的合理性和合规性。审计发现部分部门存在费用报销不规范的情况,如发票内容与实际业务不符、报销手续不完善等。针对这些问题,审计部门提出了具体的整改建议,要求相关部门加强费用报销的审核,严格执行公司的费用报销制度。通过整改,公司的费用支出得到了有效控制,费用报销的合规性明显提高。

2.内部控制审计

对公司的内部控制制度进行了全面评估。通过查阅相关文件、制度和流程,以及与各部门人员的沟通交流,了解公司内部控制的设计和执行情况。审计发现公司在部分业务环节存在内部控制薄弱的问题,如采购业务中存在供应商选择不规

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