内部审计工作办法
第一章总则
第一条为规范企业内部审计工作,提升经营管理水平,防范重大风险,促进合规经营与价值创造,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》及企业《公司章程》等相关规定,结合本单位实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于企业总部及所属全资子企业、控股子企业(以下简称“各单位”)。参股企业可参照执行,或通过股东协议等方式约定内部审计要求。
第三条内部审计是企业内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过系统化、规范化的方法,审查和评价经营活动、内部控制、风险管理的适当性、合法性和有效性,促进企业完善治理、实现目标。
第四条内部审计工作遵循以下原则:
(一)独立性
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