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- 2026-04-26 发布于四川
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2025湖北东风汽车集团股份有限公司审计部招聘2人笔试历年参考题库附带答案详解
一、选择题
从给出的选项中选择正确答案(共50题)
1、审计人员在执行内部控制测试时,发现某项控制设计合理但未被有效执行。此时,审计人员应当首先采取的措施是:
A.直接认定存在重大缺陷
B.扩大实质性程序的范围
C.询问相关人员了解原因
D.立即向管理层报告
2、下列哪项不属于内部审计机构的主要职责?
A.评价风险管理的有效性
B.审查财务信息的真实性
C.制定公司的整体经营战略
D.检查内部控制的健全性
3、在审计抽样中,如果样本结果支持总体账面金额,但实际总体存在重大错报,这种风险称为:
A.信赖过度风险
B.误受风险
C.误拒风险
D.非抽样风险
4、下列关于审计证据可靠性的表述中,正确的是:
A.口头证据比书面证据更可靠
B.内部生成的证据比外部证据更可靠
C.原件比复印件更可靠
D.间接获取的证据比直接获取的证据更可靠
5、东风汽车集团下属某子公司发生重大关联交易,审计人员在审计该事项时,最应关注的认定是:
A.完整性
B.存在
C.计价和分摊
D.列报和披露
6、在进行舞弊风险评估时,下列哪项因素最可能表明存在侵占资产的风险?
A.管理层凌驾于内部控制之上
B.现金保管与记账职责未分离
C.复杂的股权结构
D.激进的盈利预测目标
7、审计报告日
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