2026年审计师资格考试《审计程序》试卷.docVIP

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2026年审计师资格考试《审计程序》试卷.doc

2026年审计师资格考试《审计程序》试卷

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计师采用的风险评估程序不包括以下哪一项?

A.分析账户余额

B.询问管理层

C.检查内部控制文档

D.进行实地考察

2.审计师在执行审计程序时,通常不会使用以下哪种方法来获取审计证据?

A.重新执行控制测试

B.分析性复核

C.函证

D.观察

3.在审计过程中,审计师发现某项内部控制存在缺陷,此时审计师应该采取的措施是?

A.立即停止审计工作

B.评估该缺陷对审计意见的影响

C.忽略该缺陷

D.直接通知被审计单位管理层

4.审计师在进行实质性程序时,通常不会使用以下哪种方法来测试账户余额的准确性?

A.详细测试

B.分析性复核

C.函证

D.重新执行控制测试

5.在审计过程中,审计师发现某项会计估计存在重大不确定性,此时审计师应该采取的措施是?

A.立即要求被审计单位调整会计估计

B.评估该不确定性对审计意见的影响

C.忽略该不确定性

D.直接通知被审计单位管理层

6.审计师在进行审计程序时,通常不会使用以下哪种方法来测试交易记录的完整性?

A.函证

B.重新执行控制测试

C.分析性复核

D.检查交易记录

7.在审计过程中,审计师发现某项内部控制设计合理但执行无效,此时审计师应该采取的措施是?

A.认为该内部控制不存在

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