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  • 2026-04-28 发布于四川
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内部审计委托书

内部审计委托书

委托方:[公司全称](以下简称“委托方”),法定代表人/负责人:[姓名],统一社会信用代码:[代码],地址:[注册地址],联系方式:[电话/邮箱]。

受托方:[受托方全称](如为公司内部审计部门,表述为“委托方内部审计部门”;如为外部机构,表述为“[外部审计机构名称]”),负责人/代表人:[姓名],资质编号(如适用):[编号],地址:[地址],联系方式:[电话/邮箱]。

鉴于委托方需开展内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》及公司相关制度,双方经协商一致,就委托审计事宜达成如下协议:

###一、委托事项

1.审计类型:[具体审计类型,如“财务收支审计”“内部控制审计”“合规审计”“专项审计(如采购流程审计、工程项目审计、信息系统安全审计等)”]。

2.审计目标:[明确审计目标,如“评价XX业务内部控制设计的合理性和执行的有效性”“检查XX年度财务收支的真实性、合法性”“识别XX领域合规风险并提出改进建议”]。

3.审计依据:[列明审计依据,如《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《公司内部审计章程》及国家相关法律法规、行业准则等]。

###二、审计范围与内容

####(一)审计范围

1.时间范围:[如“202X年1月1日至202X年12月31日”“XX

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