2026年审计师《审计学》强化练习卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但并未对财务报表产生重大影响。此时,审计人员应采取的措施是()。
A.立即出具保留意见的审计报告
B.提请被审计单位管理层改进内部控制
C.继续执行进一步审计程序
D.暂停审计工作并报告注册会计师
2.审计工作底稿的编制目的是()。
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程中发现的问题
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.
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