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2026年内部审计工作汇报

一、2026年度审计工作整体开展概况

2026年,内审部紧扣集团“精益管理、风险防控、价值增值”核心战略目标,以《内部审计准则》及集团《内部审计管理办法》为依据,聚焦重点业务领域、关键风险节点及管理层关切事项,统筹推进常规审计、专项审计、整改跟踪三大核心任务,全年累计完成审计项目72项,较2025年增长18%,覆盖集团12家全资子公司、8家控股子公司、4个总部职能部门及3个重大在建项目,审计覆盖度达100%。全年累计发现各类问题347个,其中重大风险类问题21个、内部控制缺陷类问题189个、运营效率类问题102个、合规类问题35个;提出可落地审计建议412条,推动问

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