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企业内部控制评价办法

第一章总则

第一条为了全面掌握企业内部控制体系的运行状况,规范内部控制评价程序,确保内部控制评价工作的科学性、规范性和有效性,及时发现内部控制缺陷并加以整改,根据国家相关法律法规以及企业内部管理制度,制定本办法。本办法旨在通过系统化的评价流程,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

第二条本办法适用于企业总部及所属各级全资、控股子公司(以下统称“各单位”)。企业其他参股公司可参照执行,或依据股权关系及公司章程规定适用本办法。内部控制评价是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、

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