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- 2026-05-08 发布于福建
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2026年东方航空审计部管理人员内部控制与审计实务练习
一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)
1.东方航空内部控制体系中,负责监督和评估内部控制有效性的关键部门是?
A.财务部
B.审计部
C.风险管理部
D.法律合规部
2.在东方航空的飞机维修业务中,若发现某架飞机因维修记录错误导致安全隐患,该问题属于哪种内部控制缺陷?
A.信息系统缺陷
B.运营流程缺陷
C.沟通协调缺陷
D.监督检查缺陷
3.东方航空要求各分公司在采购航材时必须执行“三单匹配”(采购订单、发票、验收单),该控制措施主要针对哪种风险?
A.贪污风险
B.资产流失风险
C.运营延误风险
D.财务报告风险
4.在东方航空内部审计计划中,针对“票务收入结算准确性”的审计优先级通常较高,原因是该业务与哪种财务指标直接相关?
A.营业收入
B.利润率
C.成本控制
D.税费缴纳
5.东方航空的内部控制手册中规定,财务审批权限超过一定金额必须由部门负责人签字,该措施属于哪种控制方法?
A.授权批准控制
B.职责分离控制
C.对账控制
D.报警控制
6.若东方航空发现某航线因运力过剩导致票价打折过度,该问题可能引发哪种舞弊风险?
A.收入虚增风险
B.成本虚减风险
C.资产管理风险
D.客户投诉风险
7.在东
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